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澳门葡京在线官网2019年部门预算

发布时间:2019-02-18 15:53   来源:柳州澳门葡京   
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  第一部分:部门概况

  一、主要职责

  二、机构设置情况

  三、编制现状及人员构成

  第二部分:澳门葡京在线官网 2018年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、部门收支总表

  六、部门收入总表

  七、部门支出总表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、政府采购预算表

  十一、政府购买服务预算表

  第三部分:2019年部门预算情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:澳门葡京在线官网概况

  一、主要职责(基本职能、主要工作目标等)

  (一)主要职责

  1.组织贯彻国家、自治区有关科学技术的方针、政策、法规;研究提出全市科技发展和科技促进经济、社会发展的政策措施,推动全市科技创新体系建设,提高柳州市科技创新能力。

  2.组织编制柳州市科技发展中长期规划和年度计划;研究提出柳州市科技发展优先领域和科技促进经济、社会发展的重大问题。

  3.研究提出柳州市科技体制改革的政策、措施,指导、推进全市科技体制改革工作,推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新和机制。

  4.负责归口管理的科学事业费、科学技术研究与开发经费(原科技三项费用)等有关费用的预、决算,合理使用科技经费,管好用好科技发展基金。

  5.负责高新技术产业化计划、科技攻关计划、新产品试制与中间试验计划、农业科技发展计划、“星火”计划、重大科技成果推广计划等科技开发计划的制订和组织实施;引导企业用高新技术改造传统产业;指导全市民办科技工作;协同有关部门推进企业和农村科技进步。

  6.组织制订国际科技合作与交流计划,负责科技合作项目的人才引进和科技人员出国出境的审核、报批工作。

  7.归口管理本市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等工作,协调、指导全市技术开发服务机构工作,推进企业与高等院校、科研院所开展产学研活动。

  8.负责科技统计和软科学研究管理工作。

  9.牵头全市科学技术普及工作,组织制订科学技术普及工作规划,实行政策引导和进行督促检查,推动科学技术普及工作发展;负责市科普工作联席会议办公室工作。

  10.负责管理本市知识产权工作。

  11.指导、协调县(区)科技工作;负责对县(区)党政领导班子和行业主管部门领导班子科技与经济结合工作进行目标考核。     

  12.承办市人民政府和自治区科技厅交办的其他事项。

  (二)2019年本部门主要工作安排

  在市委、市政府的带领下,柳州澳门葡京将牢牢抓住深入贯彻落实推进柳州工业高质量发展、建设现代制造城现场会议精神这一有利契机,发挥创新引领发展第一动力的重要作用,推动科技创新主动融入经济社会发展主战场,坚持需求导向、问题导向和目标导向,结合柳州市实施创新驱动发展战略、建设国家知识产权试点城市、自主创新示范区、国家小微企业创新创业城市示范、创建国家创新型城市等工作,以市场为导向、企业为主体,瞄准做强产品、增加产值、聚集产业、扩大就业等工作方向,深入推进柳州科技创新“五大行动”和科技型企业研发经费普惠支持,推动全社会加大科研投入、激发创新活力,有力支撑工业高质量发展、建设现代制造城,打造万亿工业强市。

  一是重大科技专项攻关行动

  重点支持产业链协同创新和产学研协同创新等重大科技专项。积极与柳州市工业高质量发展、建设现代制造城方案中的上汽通用五菱汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司等20家重点企业对接,实施产品价格“跨10”(价格超过10万元的汽车)工程,加快发展中高端产品。

  加大对汽车、钢铁、机械三大支柱产业项目数量和经费的支持,同时兼顾支持传统优势产业和战略性新兴产业,侧重支持战略性新兴产业,积极争取上级科技创新重大专项的配套支持。

  此外支持社会公益类项目和农业农村科技创新项目。其中,社会公益类项目主要支持创新平台建设;农业农村科技创新项目主要通过市县工作会商、竞争性申报方式推进。

  二是创新标杆企业成长行动

  支持创新标杆企业的成长,每家企业补助购买科研设备、引进科技人才、购买科技成果和技术等,促其产值规模5年内实现倍增;力争兑现国家高新技术企业新认定及再认定奖励,不断壮大高企队伍;对符合“双升”条件的企业(即高新技术企业升规上企业、规上企业升高新技术企业)进行一次性奖励,鼓励高企上规入统。

  编制一套完整、严密的选拔标准、退出机制和考核办法,在高新技术企业和科技型中小企业中遴选20家科技型创新标杆企业,开展为期5年的持续支持,期间每家企业给予研发经费奖补贴(5年间被淘汰的企业除外)。同时,对创新标杆企业建立“一对一”联系帮扶机制,提供技术支持、金融支持、人才支持、项目支持和服务等,力争从中培育出一批瞪羚企业、1-2家独角兽企业。

  三是重大科技成果转化行动

  每年重点支持10来个具有产业化前景的科技成果转化项目。特别是已完成样件试制试验,进入小批试生产及大批量生产的科技成果转化。转化行动的成果,既可以是自主创新的、集成创新的,也可以是引进消化吸收再创新的,包括发明专利在内的科技成果。转化行动的核心要义是,科技成果在柳州本地转化并产业化,打通“技术—产品—市场—产业”的创新链条,努力解决科技成果转化“最后一公里”的老大难问题。

  同时,大力推进柳州国家知识产权试点城市的相关工作,继续实施授权发明专利的资助和奖补政策,积极推进知识产权贯标工作和知识产权优势企业培育工作,努力提升发明专利的万人拥有量和质量。

  此外,继续抓好两方面工作,一是建设和培育市级科技成果交易平台,引进和培育高水平技术经纪人队伍,支持技术转移机构开展线上线下结合的技术交易,增加科技成果的供给;二是科技部门要与市委政府各相关部门、金融机构协调配合,开展科技金融工作,引导产业基金、风险投资等支持科技成果转化。

  四是双创孵化载体升级行动

  积极实现双创升级和大中小企业融通创新发展;组织中国创新创业大赛柳州赛区比赛、与洛可可合作在柳州举办中国工业设计创新创业大赛。

  (一)制定计划,支持上汽通用五菱、柳钢、柳工、长虹、广西汽车集团等大型龙头企业,以及上海漕河泾等国内领先孵化机构,每年设定指标,开展双创载体考评工作,对绩效表现优秀的载体给予一定金额的运营经费支持,进一步在柳州营造良好的创新创业环境和氛围。对孵化出科技型中小企业、高新技术企业、瞪羚企业和独角兽的科技企业孵化器、众创空间,分别给予一定金额的奖补。

  (二)继续按要求组织柳州的企业和团队参加中国创新创业大赛,对参赛中获得柳州赛区一、二、三等奖的企业“以赛代评”,给予项目经费支持。

  (三)在每年的中国-东盟工业设计与创新国际论坛、中国工业设计节期间,澳门葡京联合工信委、人社局、组织部等相关部门,与洛可可合作举办中国东盟工业设计创新创业大赛(南部赛区),与成都电子科技大学合作举办中国国际机器人大赛,争取吸引一批优秀项目和团队落户柳州,并力争将柳州设定为中国东盟工业设计创新创业大赛永久举办地。

  五是科技创新平台建设行动

  落地建设产学研协同创新的高水平科技创新平台,每个平台给予建设期科研经费补助,建设期后,每年结合考评结果给予一定额度的运营期科研经费奖励。

  按照“建平台、出成果、强产业、出效益”的思路,结合柳州市产业发展的实际情况,围绕强化柳州工业科研能力,对新建的自治区级及以上企业技术中心、工程技术研究中心、新型研发机构、重点实验室、工业设计中心,当年新认定的给予重点补助。对企业新产品的研发,符合条件的优先纳入自治区科技计划给予支持。以及核心、关键、共性技术突破的需求,配合各县(区)、开发区、企业,引入211985、“双一流”高校、高层次科研院所,在柳州落地建设高水平科技创新平台,包括高水平新型研发机构、工程(技术)研究中心、技术中心、重点实验室、检验检测中心、技术转移中心等,着力弥补柳州市高等院校和科研机构匮乏的短板,有效增强科技创新的供给能力,集中攻克一批重大产业关键技术,形成一批高价值发明专利和技术标准,培养出一批高层次创新人才,提升工业高质量发展的自主创新能力。

  着力发展研发服务方面,争取引进湖南大学汽车车身国家重点实验室、清华大学智能制造与3D打印技术实验室等高端科研机构,重点发展汽车、机械、化工、医药等产业公共技术研发、检测服务平台,推进建设柳东国际合作技术中心、新能源汽车检测平台。

  六是开展高新技术企业和科技型中小企业研发经费后补助普惠支持,扎牢科技创新的主阵地

  大力开展普惠支持,促进全社会研发(R&D)经费支出占地区生产总值(GDP)比重提升。贯彻落实《广西壮族自治区人民政府关于促进全社会加大研发经费投入的实施意见》,制定《柳州市科技企业研发经费投入后补助支持办法》,鼓励全市高新技术企业和科技型中小企业加大研发投入,提升科技创新的支撑引领能力。基本思路是,按高新技术企业、科技型中小企业上一年度研发经费经税务部门确认的税前加计扣除额的一定比例,给予研发经费后补助支持。

  二、机构设置情况

  澳门葡京在线官网共有直属单位6个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,全额拨款事业单位1个,差额拨款事业单位3个。行政单位是澳门葡京在线官网。参照公务员管理事业单位是科技兴市领导小组办公室。全额拨款事业单位分别是:柳州市科学技术情报研究所。差额拨款事业单位分别是:柳州市科学技术开发交流中心、柳州市科学技术培训中心、柳州市自动化科学研究所

  机关本级内设科室9个分别为:办公室、机关党委办公室、政策法规和监督科、规划财务科、工业和高新技术科、农村和社会发展科技科、科技合作和成果管理科、知识产权科、人事科。

  三、编制现状及人员构成

  单位人员编制总数为128人,其中:行政编制28人,参公单位事业编制5人,事业编制90人,工勤编制5人。编内在职110人,其中:行政在职28人,参公单位事业编制4人,全额事业在职21人,差额事业54人,在职工勤编制3人。离休人员1人,退休补助101人。

  (一)机关本级

  编制31人,其中:行政编制28人,工勤编制3人。编内在职29人,其中:行政在职28人,工勤编制1人。离休人员1人,退休补助31人。

  (二)科技兴市领导小组办公室

  参公编制5人,编内在职4人。退休补助5人。

  (三)柳州市科学技术情报研究所

  全额事业编制22人(含工勤编制1人),编内在职22人(含工勤编制1人),退休补助18人。

  (四)柳州市科学技术开发交流中心

  差额事业编制8人(含工勤编制1人),编内在职6人(含工勤编制1人),退休补助9人。

  (五)柳州市科学技术培训中心

  差额事业编制7人,编内在职3人,退休补助9人。

  (六)柳州市自动化科学研究所

  差额事业编制55人,编内在职46人,退休补助28人。

  第二部分:澳门葡京在线官网 2019年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、部门收支总表

  六、部门收入总表

  七、部门支出总表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、政府采购预算表

  十一、政府购买服务预算表

  上述报表详见附件。

  第三部分:澳门葡京在线官网2019年部门预算说明

  一、财政拨款收支预算情况说明

  2019年部门财政拨款收支预算22178.85万元,同比增加7118.1万元,增长47.26%。增加的主要原因:加大对重点产业、重点领域科技研发项目后补助,科技研发经费支出投入增长较大。

  二、一般公共预算支出说明

  2019年部门一般公共预算支出22178.85万元,同比增加7118.10万元,增长47.26%增加的主要原因:加大对重点产业、重点领域科技研发项目后补助,科技研发经费支出投入增长较大。按支出功能分类科目划分,共分为四类,具体支出预算如下:

  (一)科学技术类科目21663.54万元,占本年支出预算合计97.68%,同比增加6947.07万元,增长47.21%。增加的原因是加大对重点产业、重点领域科技研发项目后补助,科技项目研发补助投入增加。科学技术类科目支出主要用于应用技术研究与开发经费、技术创新服务体系支出、其他科学技术管理事务支出等科技项目研发补助支出。

  (二)社会保障与就业类科目302.47万元,占本年支出预算合计1.36 %,同比增加120.05万元,增长65.81%。增加的原因是人员社会保障缴费增加。社会保障与就业类科目支出主要用于离休干部的离休费、离退休干部的生活补助、在职人员的养老保险、工伤保险等社会保障费等支出。

  (三)医疗卫生与计划生育类科目106.01万元,占本年支出预算合计0.48 %,同比增加43.76万元,增长70.30%。增加的原因是社保基数增加,因此医疗保险缴费增加。医疗卫生与计划生育类科目支出主要用于在职人员的医疗保险缴费。

  (四)住房保障类科目106.84万元,占本年支出预算合0.48%,同比增加7.23万元,增长0.73%。增加的原因工资增加住房公积金缴费增加。住房保障类科目支出主要用于单位承担部分的住房公积金缴纳。

  三、一般公共预算基本支出情况说明

  2019年部门一般公共预算基本支出1519.94万元,同比增加408.65万元,增长36.77%增加的主要原因:人员工资增加,社会保险缴费增加,个人住房公积金单位缴费部分增加。按支出功能分类科目划分,具体人员、公用经安排如下:

  (一)人员经费1335.21万元,同比增加336.09万元,同比增长33.64%其中

  基本工资362.76万元,同比增加32.14万元,同比增长9.72%津贴补贴112.70万元,同比增加20.27万元,同比增长21.93%;奖金69.20万元,同比增加60.18万元,同比增长667.23%,增长较大的原因是以前年度奖金未做预算;绩效工资277.85万元,同比增加61.80万元,同比增长28.6%;机关事业单位基本养老保险缴费178.06万元,同比增加12.06万元,同比增长7.26%;职业年金缴费17.87万元,同比增加17.87万元,同比增长100%;职工基本医疗保险缴费66.77万元,同比增加4.52万元,同比增长7.26%公务员医疗补助缴费38.78万元,同比增加38.78万元,同比增长100%;其他社会保障缴费7.65万元,同比增加0.75万元,同比增长10.92%;住房公积金106.84万元,同比增加7.23万元,同比增长7.25%;离休费17.65万元,同比增加4万元,同比增长29.27%退休费79.08万元,同比增加76.49万元,同比增长2953.36%,退休费增长较大的原因是增加机关事业单位离退人员退休补助。

  (二)公用经费184.73万元,同比增加72.56万元,同比增长64.69%。其中:

  办公费11.96万元,同比增加6.74万元,同比增长129.12%;印刷1.92万元,同比增加0.63万元,同比增长48.84%水费1.60万元,同比增加0.44万元,同比增长37.93%电费6.11万元,同比增加2.67万元,同比增长77.62%;邮电9.47万元,同比增加6.90万元,同比增长268.60%;物业管理1.28万元,同比增加0.36万元,同比增长39.13%;差旅22.44万元,同比增加7.56万元,同比增长50.81%;维修(护)3.22万元,同比增加1.84万元,同比增长133.33%;会议3.55万元,同比增加0.54万元,同比增长17.94%;培训3.84万元,同比增加1.67万元,同比增长76.96%;公务接待费2.41万元,同比增加0.95万元,同比增长64.73%;工会经17.81万元,同比增加1.22万元,同比增长7.33%;其他交通费用33.06万元,同比增加2.66万元,同比增长8.75%;其他商品和服务支出66.07万元,同比增加38.39万元,同比增长138.69%

  四、一般公共预算“三公”经费情况说明

  2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算15.21万元,比2018年预算20.26万元,同比减少5.05万元,减少 24.93%。减少的主要原因为:

  (一)因公出国(境)费2019年预算为0万元,2019年预算为0万元,无增减变化。

  (二)公务接待费2019年预算13.21万元,同比减少1.05万元,下降7.36%,下降的原因为:严格执行柳州市党政机关国内公务接待管理规定,从严控制公务接待范围和标准。

  (三)公务用车购置费及运行费2019年预算2万元,同比减少4万元,同比下降66.67%,减少原因:

  1、公务用车购置费2019年预算0万元,2018年预算为0万元,本部门无公务用车购置费预算。

  2、公务用车运行维护费2万元,2018年预算为6万元,同比减少4万元,同比下降66.67%,减少原因:公务用车改革后,公务用车数量减少,严格控制公务用车运行维护费

  五、部门收支预算情况说明

  2019年部门收支总预算22238.85万元,同比增加7178.10万元,同比增长47.66%增加的主要原因:加大对重点产业、重点领域科技研发项目后补助,科技研发经费支出投入增长较大

  六、部门收入预算情况说明

  2019年部门收入总预算22238.85万元,同比增加7178.10万元,同比增长47.66%2019部门收入预算总体增加的主要原因:加大对重点产业、重点领域科技研发项目后补助,科技研发经费支出投入增长较大

  (一)一般公共预算收入22178.85万元,同比增加万7118.10元,同比增长47.26%

  (二)政府性基金预算收入0万元,本部门无政府性基金收入预算。

  (三)国有资本经营预算收入0万元,本部门无国有资本经营收入预算

  (四)纳入财政专户管理的收入安排的资金预算0万元,本部门无纳入财政专户管理的收入安排的资金预算。

  (五)未纳入财政专户管理的收入安排的资金60万元,同比增加60万元,增加100%

  (六)上年结余(结转)收入0万元,与上年度持平。

  七、部门支出预算情况说明

  2019年部门支出总预算22238.85万元,同比增加7178.10万元,同比增长47.66%2019部门支出预算总体增加的主要原因:加大对重点产业、重点领域科技研发项目后补助,科技项目研发补助投入增加

  (一)按支出功能分类科目划分为四类,具体如下:

  1、科学技术类科目21723.54万元,占本年支出预算合计97.68%,同比增加7007.07万元,增长47.61%。增加的原因是加大对重点产业、重点领域科技研发项目后补助,科技项目研发补助投入增加。科学技术类科目支出主要用于应用技术研究与开发经费、技术创新服务体系支出、其他科学技术管理事务支出等科技项目研发补助支出、科技成果转化收益分配

  2、社会保障与就业类科目302.47万元,占本年支出预算合计1.36 %,同比增加120.05万元,增长65.81%。增加的原因是人员社会保障缴费增加。社会保障与就业类科目支出主要用于离休干部的离休费、离退休干部的生活补助、在职人员的养老保险、工伤保险等社会保障费等支出。

  3、医疗卫生与计划生育类科目106.01万元,占本年支出预算合计0.48 %,同比增加43.76万元,增长70.30%。增加的原因是社保基数增加,因此医疗保险缴费增加。医疗卫生与计划生育类科目支出主要用于在职人员的医疗保险缴费。

  4、住房保障类科目106.84万元,占本年支出预算合0.48%,同比增加7.23万元,增长0.73%。增加的原因工资增加住房公积金缴费增加。住房保障类科目支出主要用于单位承担部分的住房公积金缴纳。

  (二)按支出结构划分

  1.基本支出1519.94万元;占支出总预算6.83%同比增加408.65万元,增长36.77%,增加的主要原因:人员工资增加,社会保险缴费增加,个人住房公积金单位缴费部分增加。

  2.项目支出20718.91万元;占支出总预算93.17%,同比增加6769.45万元,同比增长48.52%。主要用于应用技术研究与开发经费、技术创新服务体系支出、其他科学技术管理事务支出等科技项目研发补助支出。

  八、政府性基金预算情况说明

  我部门无政府性基金预算

  九、国有资本经营预算支出表

  我部门无国有资本经营预算。

  十、政府采购预算表

  2019年政府采购预算386.68万元,同比增加77.14万元,增长24.92%,增加的原因为增加科技项目管理信息系统集成实施服务采购支出。

  (一)集中采购13.18万元(其中:货物类采购3.28万元,工程类采购0万元,服务类采购9.9万元),占政府采购预算的3.41%,同比减少42.02万元,下降76.12%

  (二)分散采购373.50万元(其中:货物类采购34万元,工程类采购11万元,服务类采购328.50万元),占政府采购预算的96.59%,同比增加119.16万元,增长46.85%

  十一、政府购买服务预算表

  2019年纳入政府购买服务预算管理的项目5个,涉及金额291.50万元,其中:1.科技大厦大楼维修及电梯维护,项目预算金额3万元;2.第三方审计服务费,项目预算金额120万元 ;3.应用技术研究与开发网络信息平台建设维护费,项目预算金额100万元;4.科技项目管理平台建设维护费,项目预算金额40万元;5.国家、区、市科技活动周会议服务费,项目预算金额28.50万元。

  十二、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  2019年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算112.94万元,同比增加39.58万元,同比增长53.95%,增加的原因为办公费用和邮电费用增加,其他商品和服务支出增加。

  另外,下属共有4个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算71.79万元,同比增加32.98万元,同比增长84.98%,增加的的原因办公费用和邮电费用增加,其他商品和服务支出增加。

  (二)国有资产占用情况说明

  根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制7辆,实有车辆5辆。其中:机关本级核定公务用车编制0辆,实有0辆公车;下属单位柳州市科学技术情报研究所核定公务用车编制3辆,实有2辆公车;下属柳州自动化科学研究所核定公务用车编制4辆,实有3辆公车。

  (三)重点项目预算绩效目标等情况说明

  2019年纳入预算绩效目标管理的项目有17个,金额20000万元,涉及一般公共预算拨款支出20000万元。项目分别为:

  1.完成传统优势产业转型升级17家;

  2.完成战略新性产业立项10项;

  以上两个项目预算金额3700万元。

  3.完成优势和特色农业产业培育重大专项1项;

  4.完成科技惠民重大专项4项;

  以上两个项目预算金额300万元。

  5.完成重点研发计划立项40项,项目预算金额440万元;

  6.完成重大平台培育与创新能力建设立项2项(包括重大科技创新平台建设行动、新型产业技术研发机构、科技大市场平台建设运营等);

  7.新建市级以上工程技术研究中心或重点实验室(家)3家;

  以上两个项目预算金额1630万元。

  8.完成技术创新引导专项立项19项(包括创新企业育成行动企业研发经费后补助科技成果转化等);

  9.完成高新技术企业认定后补助150家;

  以上两个项目预算金额13150万元。

  10.组织高技能实用人才培训(科技成果转化、双创孵化运营、科技创新券)3场,培训400人以上;

  11.完成创新创业、全国机器人等大赛3场;

  12.推进众创空间建设3家;

  13、新培育广西创新及创新型试点企业1家;

  14.新建孵化器3家;

  15.优化创新创业环境,高新技术企业拥有量408家;

  16.新增国家知识产权优势企业8家;

  17.新增国家级、自治区级众创空间32家;

  以上七个项目预算金额780万元。

  第四部分:名词解释

  (一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (九)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       

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                                              2019215

      

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